Skadeforsikringsselskaper, 1. kvartal 1998 Tabell 3. Skadeforsikringsselskaper(1). Balanse, etter oppstillingsplanen(2). 31. desember 1997-31. mars 1998. Millioner kroner ---------------------------------------------------------------------------------------- 31.12 31.03 1997* 1998* ---------------------------------------------------------------------------------------- EIENDELER 1. Tegnet, ikke innbetalt kapital ...................... - - 2. Immatrielle eiendeler ............................... 28 186 3. Finansielle eiendeler ............................... 62 488 63 625 3.1 Bygninger og faste eiendommer ................... 3 033 2 705 3.2 Aksjer, andeler og andre tilgodehavender i konsernselskaper og tilknyttede selskaper ....... 3 454 3 430 3.2.1 Aksjer og andeler i konsernselskaper ...... 3 406 3 382 3.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedt av konsernselskaper .......................... 18 - 14 3.2.3 Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper . - - 3.2.4 Fordringer på og verdipapirer utstedt av tilknyttede selskaper ...................... 29 62 3.3 Investeringer til varig eie eller bruk utenom konsernselskaper og tilknyttede selskaper ........ 12 181 12 198 3.3.1 Aksjer og andeler .......................... 3 244 3 493 Av dette: Andeler i obligasjonsfond ........ 52 46 3.3.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast 4 290 4 232 3.3.4 Pantelån ................................... 3 666 3 474 3.3.5 Andre utlån ................................ 346 375 3.3.6 Plasseringer hos kredittinstitusjoner ...... 41 52 3.3.7 Andre finansielle eiendeler til varig eie eller bruk ................................. 594 572 3.4 Andre finansielle eiendeler ...................... 43 663 45 112 3.4.1 Aksjer og andeler .......................... 13 433 13 263 Av dette: Andeler i obligasjonsfond ........ 1 000 1 510 3.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning ................................. 28 199 29 215 Av dette: Sertifikater ..................... 5 693 4 260 Av dette: Obligasjoner ..................... 22 507 24 956 3.4.5 Andre utlån ................................ 6 12 3.4.6 Plasseringer hos kredittinstitusjoner ...... 1 713 2 249 3.4.7 Andre finansielle eiendeler ................ 313 373 3.5 Gjenforsikringsdepoter ........................... 157 180 4. Fordringer ........................................... 7 272 10 091 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forsikring .. 3 624 6 053 Av dette: Tilknyttet selskap, konsernselskap ..... 39 224 4.2 Fordringer i forbindelse med gjenforsikrings- forretninger ..................................... 1 626 1 774 4.3 Andre fordringer ................................. 2 022 2 264 Av dette: Tilknyttet selskap, konsernselskap ..... 1 119 817 5. Andre eiendeler ...................................... 6 268 6 880 5.1 Varige driftsmidler eksklusiv bygninger og fast .. 609 666 5.2 Kasse, bank ...................................... 5 149 5 647 5.3 Andre eiendeler betegnet etter sin art ........... 510 567 Av dette: Overfinansiering av pensjonsfor- pliktelser ....................................... 475 534 6. Utsatt skattefordel .................................. 11 10 7. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter .... 1 085 1 315 Av dette: Opptjente, ikke forfalte inntekter ......... 955 1 124 Sum eiendeler ............................................ 77 153 82 107 GJELD OG EGENKAPITAL 8. Egenkapital .......................................... 13 163 13 663 Av dette: Aksje- og grunnfondsbeviskapital ........... 3 770 3 830 Av dette: Ufordelt resultat3.......................... 657 497 9. Ansvarlig lånekapital ................................ 88 82 10. Forsikringstekniske avsetninger ...................... 57 143 61 587 10.1 Avsetning for ikke opptjent premie f.e.r. ....... 8 424 11 537 10.2 Erstatningsavsetning ............................ 26 158 26 679 10.3 Avsetning til gevinstavtaler for egen regning ... 8 7 10.4 Sikkerhetsavsetninger mv. ....................... 20 196 20 977 10.4.1 Avsetning for ikke avløpt risiko ......... 3 516 3 554 10.4.2 Sikkerhetsavsetning ...................... 11 023 11 636 10.4.3 Reassuranseavsetning ..................... 1 030 1 034 10.4.4 Admininstrasjonsavsetning ................ 1 711 1 748 10.4.5 Avsetning til naturskadefond ............. 1 944 2 037 10.4.6 Avsetning til garantiordning ............. 972 968 10.5 Andre tekniske avsetninger for egen regning ..... 2 358 2 387 11. Avsetninger for andre risikoer og forpliktelser ...... 904 916 12. Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper ............. 27 24 13. Gjeld ................................................ 4 870 4 963 13.1 Gjeld i forbindelse med direkte forsikring ...... 588 385 13.2 Gjeld i forbindelse med gjenforsikring .......... 912 1 026 13.4/13.5 Gjeld til kredittinstitusjoner og annen gjeld 3 370 3 552 Av dette: Tilknyttet selskap og konsernselskap ....... 1 230 1 134 14. Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter ...... 958 872 Sum gjeld og egenkapital ................................. 77 153 82 107 ------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Omfatter 53 skadeforsikringsselskaper, herav 3 brannkasser og en samleoppgave fra 38 gjensidige brannkasser. Eksl. utenlandske filialer i Norge. (2) Oppstillingen av balansen følger i hovedsak forskrift om årsregnskap m.m. for forsikring (jf. Rundskriv nr. 36/97 fra Kredittilsynet). Enkelte underposter er utelatt da disse ikke kan gis på kvartal eller er lik null. (3) Pr. 31.12.1997 stemmer ikke ufordelt resultat i balansen med årsoverskudd/ årsunderskudd i resultatet pga. at enkelte selskaper allerede har fordelt resultatet til fond, avsetninger mv. j